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为实现2022年年度审计目标,更好地开展年度内部审计工作,充分发挥内部审计在公司经营管理活动中的监督服务作用。4月18日审计部组织召开2022年年度审计计划意见征集讨论会。会议由集团公司党委书记、董事长李峰主持,集团公司领导班子成员、审计部及相关部门负责人参加会议。
会议就《体育比赛押注平台推荐》展开积极讨论,达成一致意见。
4月19日,体育比赛押注平台推荐党委书记、董事长李峰主持召开专题会议研究2022年内部审计计划事宜。
会议强调,2022年审计工作重点要注重审计意见的整改落实,彻底改变当前内审“只审不改,只查不跟”的现状。发现问题,限期整改,定期跟踪,实现闭环管理。推进内部审计问题公开化、透明化,合理区分“个性”“共性”问题,做好“共性”问题的筛查、整改工作,使内审真正起到解释风险隐患、优化内控体系、提升经营效率的作用。
会议要求,一是要围绕2022年审计工作重点,加强审计意见落实,充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和提高经济效益中的作用,即在实施审计监督同时,提高审计力度。二是要围绕不良贷款清收、债务化解、防范化解风险,加强内部审计监督。三是要围绕促进体育比赛押注平台推荐高质量经营,加强审计监督。要压紧压实责任,把落实中央八项规定及其实施细则精神和反腐倡廉的有关要求贯穿到每个内审项目中,切实做好审计工作,为集团实现高质量发展提供坚强有力的审计支撑。